根据《广东省教育厅关于批复2016年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函[2016]20号)的有关要求,结合我校实际情况,现将我校2016年部门预算进行公开如下:
一、我校机构设置、职能
学校下设办公室、总务处、学生工作处、课程与教学处、科研与教师发展处五个部门。各部门及其职能如下:
办公室是学校党委、行政的综合办事机构,负责学校的安全保卫、外事接待、劳动纪律、计划生育、档案资料、函件收发、文件起草、网络宣传、学校形象建设与维护、教职工的奖惩、考核晋升、劳动保障、思想教育等工作,并对外代表学校,参与各类社会活动。
总务处是在学校行政的统一领导下,在分管校长的直接领导下进行工作的。主要任务为:加强财务管理和财产管理,加强校园建设和管理,加强校舍管理和设备管理。其主要职能是:学校经费的合理安排和使用;学校财产的增添及管理;学校的基本建设;师生生活的管理安排;学校的绿化、环境卫生等工作。
学生工作处是学校学生教育管理与发展指导工作的主要管理部门,职能包括:学生思想、道德、心理、行为等方面的教育管理,班级建设与管理,学生发展指导工作的推动组织,学生共青团组织建设与团员教育,心理健康教育与心理辅导,课余体育与艺术管理,德育科研,德育队伍建设,体育场馆管理与体育俱乐部开放管理。
课程与教学处是负责学校教学运行、教学管理、教学质量监控与管理的职能部门。
科研与教师发展处是负责学校教学研究、教师专业发展与培训的职能部门。
二、2013-2015年主要事业发展成效
以科研引领,促进教师的发展。切实开展岗位培训,建立教师业务档案,开设教研沙龙,成立教师科研工作室,带动教师的专业发展。建立教师评价机制,设立学校学术委员会,促进教师的业务提高,建设了一支过硬的教师队伍。
教学工作方面,构建了多样化、特色化为拔尖创新性人才成长奠基的学校课程体系,建立有华附特色的大学先修课程方案,满足不同潜质学生的发展需求,促进了学生个性化、多样化发展。常规教学以“聚焦课堂,重抓常规”重点,打造“以学生为主体,以能力培养为目的,以思维训练为主线,以自主探究学习为方式”的课堂教学模式;创新“以因材施教为核心的个别化、个性化”的分层、分类教学组织形式,实行逐级递进与跳级、模块免修、导师制相结合的教学管理方法,优质高效地实施国家课程。特长教育成为学校鲜明的培养模式,构建为拔尖人才成长的培养模式。形成华附特长培养多元化课程体系,打造特长学科教学团队,建立了独立分班、合班与分组教学相结合的个别化、个性化”的分类教学组织形式。
学生工作从本校学生的实际出发,以促进学生个体发展和培养社会需要的人才为核心任务,实施“励志成才、引领学生自主发展德育模式”,形成了理想教育、生涯指导等系列课程,建成使用学生发展指导课程自主学习网络平台,全面展开学生理想指导、学业指导、生涯指导和生活指导工作。
强化学校管理和服务的能力,建设良好的育人环境。引进信息技术,建设了强大的校园有线和无线网络,功能完备的办公系统,学校的管理和服务水平不断提高。
学生有多人参加国家中学生奥林匹克集训队,分别获过国际奥林匹克竞赛金牌、银牌、铜牌。每年有40位以上同学获得全国奥林匹克学科竞赛省一等奖。师生研究成果九度入选中国代表队,分别参加在美国、英国、瑞典、丹麦等国举行的国际性青少年科技创新交流与竞赛活动。学生荣获历届全国青少年科技创新大赛一等奖18项次。高考重本科率达90%以上,40%以上考取中国排名前十名的大学,还有数十位同学考取英美等世界一流大学。
三、批复的2016年预算表
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收 支 预 算 总 表 |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
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|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
3,657.04 |
一、基本支出 |
6,890.04 |
|
一般公共预算拨款 |
3,657.04 |
工资福利支出 |
3,841.24 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
一般商品和服务支出 |
2,433.45 |
|
二、财政专户拨款 |
420.00 |
对个人和家庭的补助 |
215.35 |
|
教育收费 |
420.00 |
其他资本性支出等 |
400.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
|
|
三、其他资金 |
2,835.00 |
二、项目支出 |
22.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
行政事业类项目 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
900.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
|
其他收入 |
1,935.00 |
其他类项目 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
6,912.04 |
本 年 支 出 合 计 |
6,912.04 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、项目支出(单位自有资金) |
0.00 |
|
|
|
七、结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
6,912.04 |
支 出 总 计 |
6,912.04 |
|
|
|
|
|
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预算02表 |
|
2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
|
|
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|
单位:万元 |
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,890.04 |
3,635.04 |
3,635.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
华南师范大学附中 |
6,890.04 |
3,635.04 |
3,635.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
基本支出 |
6,890.04 |
3,635.04 |
3,635.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
工资福利支出 |
3,841.24 |
2,686.00 |
2,686.00 |
0.00 |
0.00 |
1,155.24 |
|
商品和服务支出 |
2,433.45 |
733.69 |
733.69 |
0.00 |
420.00 |
1,279.76 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
215.35 |
215.35 |
215.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性等支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
|
2016年部门预算项目支出预算表 |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
华南师范大学附中 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
普通高中家庭经济困难学生助学金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|
2016年部门预算支出明细表(按经济分类) |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
合计 |
一般公共预算 拨款 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
6,912.04 |
3,657.04 |
3,657.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
工资福利支出 |
3,841.24 |
2,686.00 |
2,686.00 |
0.00 |
0.00 |
1,155.24 |
|
基本工资 |
1,270.00 |
1,248.00 |
1,248.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
津贴补贴 |
1,444.00 |
1,438.00 |
1,438.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
奖金 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
社会保障缴费 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
绩效工资 |
1,076.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,076.24 |
|
商品和服务支出 |
2,433.45 |
733.69 |
733.69 |
0.00 |
420.00 |
1,279.76 |
|
办公费 |
194.00 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
|
印刷费 |
31.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
咨询费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水费 |
64.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
电费 |
288.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
|
邮电费 |
15.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
物业管理费 |
849.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
149.00 |
580.00 |
|
差旅费 |
58.00 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
|
因公出国(境)费用 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
维修(护)费 |
380.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
55.00 |
285.00 |
|
租赁费 |
48.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培训费 |
22.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
劳务费 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
委托业务费 |
15.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
税金及附加费用 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|
其他商品和服务支出 |
151.45 |
26.69 |
26.69 |
0.00 |
0.00 |
124.76 |
|
对个人和家庭的补助 |
237.35 |
237.35 |
237.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
离休费 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休费 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
助学金 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
121.40 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|
办公设备购置 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
|
2016年部门预算支出明细表(按功能科目) |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
合计 |
一般公共预算 拨款 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
6,912.04 |
3,657.04 |
3,657.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
[205]教育支出 |
6,912.04 |
3,657.04 |
3,657.04 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
[20502]普通教育 |
6,679.24 |
3,424.24 |
3,424.24 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
[2050204]高中教育 |
6,679.24 |
3,424.24 |
3,424.24 |
0.00 |
420.00 |
2,835.00 |
|
[20599]其他教育支出 |
232.80 |
232.80 |
232.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2059999]其他教育支出 |
232.80 |
232.80 |
232.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
预算06表 |
|
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
单位名称:华南师范大学附中 |
单位:万元 |
|
项目 |
金额 |
|
2016年行政经费 |
0.00 |
|
其中:“三公”经费 |
18.00 |
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
5.00 |
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
10.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
(三)公务接待费支出 |
3.00 |
说明:其中“三公”经费预算中,因公出国(境)支出为5万元,比2015年预算增加5万元,调整增加的原因是学术交流或参加国际竞赛;公务用车运行维护费10万元,比2015年预算增加5万元,调整增加的原因是更接近历年决算实际的数据;公务接待费支出3万元,比2015年减少2万元,调整减少的原因是学校严格控制公务接待活动。
四、我校推进部门2016年预算规划实施的具体措施
学校将严格按照省教育厅、财政厅的要求,加强对学校预算规划的领导和组织,做好预算的精细化管理,确保预算规划优质高效地落实。
华南师范大学附属中学
二〇一六年二月二十九日