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华南师范大学附属中学2016年部门预算公开(公示)

发布人:张学东    |    来自:    |    2016-02-29

 

      根据《广东省教育厅关于批复2016年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函[2016]20号)的有关要求,结合我校实际情况,现将我校2016年部门预算进行公开如下:
一、我校机构设置、职能
      学校下设办公室、总务处、学生工作处、课程与教学处、科研与教师发展处五个部门。各部门及其职能如下:
办公室是学校党委、行政的综合办事机构,负责学校的安全保卫、外事接待、劳动纪律、计划生育、档案资料、函件收发、文件起草、网络宣传、学校形象建设与维护、教职工的奖惩、考核晋升、劳动保障、思想教育等工作,并对外代表学校,参与各类社会活动。
总务处是在学校行政的统一领导下,在分管校长的直接领导下进行工作的。主要任务为:加强财务管理和财产管理,加强校园建设和管理,加强校舍管理和设备管理。其主要职能是:学校经费的合理安排和使用;学校财产的增添及管理;学校的基本建设;师生生活的管理安排;学校的绿化、环境卫生等工作。
      学生工作处是学校学生教育管理与发展指导工作的主要管理部门,职能包括:学生思想、道德、心理、行为等方面的教育管理,班级建设与管理,学生发展指导工作的推动组织,学生共青团组织建设与团员教育,心理健康教育与心理辅导,课余体育与艺术管理,德育科研,德育队伍建设,体育场馆管理与体育俱乐部开放管理。
课程与教学处是负责学校教学运行、教学管理、教学质量监控与管理的职能部门。
      科研与教师发展处是负责学校教学研究、教师专业发展与培训的职能部门。
二、2013-2015年主要事业发展成效
      以科研引领,促进教师的发展。切实开展岗位培训,建立教师业务档案,开设教研沙龙,成立教师科研工作室,带动教师的专业发展。建立教师评价机制,设立学校学术委员会,促进教师的业务提高,建设了一支过硬的教师队伍。
      教学工作方面,构建了多样化、特色化为拔尖创新性人才成长奠基的学校课程体系,建立有华附特色的大学先修课程方案,满足不同潜质学生的发展需求,促进了学生个性化、多样化发展。常规教学以“聚焦课堂,重抓常规”重点,打造“以学生为主体,以能力培养为目的,以思维训练为主线,以自主探究学习为方式”的课堂教学模式;创新“以因材施教为核心的个别化、个性化”的分层、分类教学组织形式,实行逐级递进与跳级、模块免修、导师制相结合的教学管理方法,优质高效地实施国家课程。特长教育成为学校鲜明的培养模式,构建为拔尖人才成长的培养模式。形成华附特长培养多元化课程体系,打造特长学科教学团队,建立了独立分班、合班与分组教学相结合的个别化、个性化”的分类教学组织形式。
      学生工作从本校学生的实际出发,以促进学生个体发展和培养社会需要的人才为核心任务,实施“励志成才、引领学生自主发展德育模式”,形成了理想教育、生涯指导等系列课程,建成使用学生发展指导课程自主学习网络平台,全面展开学生理想指导、学业指导、生涯指导和生活指导工作。
强化学校管理和服务的能力,建设良好的育人环境。引进信息技术,建设了强大的校园有线和无线网络,功能完备的办公系统,学校的管理和服务水平不断提高。
      学生有多人参加国家中学生奥林匹克集训队,分别获过国际奥林匹克竞赛金牌、银牌、铜牌。每年有40位以上同学获得全国奥林匹克学科竞赛省一等奖。师生研究成果九度入选中国代表队,分别参加在美国、英国、瑞典、丹麦等国举行的国际性青少年科技创新交流与竞赛活动。学生荣获历届全国青少年科技创新大赛一等奖18项次。高考重本科率达90%以上,40%以上考取中国排名前十名的大学,还有数十位同学考取英美等世界一流大学。
三、批复的2016年预算表

 收  支  预  算  总  表
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
收                             入
 
支                        出
 
项                    目
2016年预算
项             目
2016年预算
一、预算拨款
3,657.04
一、基本支出
6,890.04
    一般公共预算拨款
3,657.04
   工资福利支出
3,841.24
    基金预算拨款
0.00
   一般商品和服务支出
2,433.45
二、财政专户拨款
420.00
   对个人和家庭的补助
215.35
    教育收费
420.00
   其他资本性支出等
400.00
    其他财政收入拨款
0.00
 
 
三、其他资金
2,835.00
二、项目支出
22.00
    事业收入
0.00
      行政事业类项目
0.00
    事业单位经营收入
900.00
      基本建设类项目
0.00
    其他收入
1,935.00
      其他类项目
22.00
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营支出
0.00
 
 
 
 
本  年  收  入  合  计
6,912.04
  本 年 支 出 合 计
6,912.04
四、上级补助收入
0.00
四、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00
六、项目支出(单位自有资金)
0.00
 
 
七、结转下年
0.00
收      入      总      计
6,912.04
支  出  总  计
6,912.04

 

 
预算02表
2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
**
1
2
3
4
5
6
合计
6,890.04
3,635.04
3,635.04
0.00
420.00
2,835.00
华南师范大学附中
6,890.04
3,635.04
3,635.04
0.00
420.00
2,835.00
  基本支出
6,890.04
3,635.04
3,635.04
0.00
420.00
2,835.00
    工资福利支出
3,841.24
2,686.00
2,686.00
0.00
0.00
1,155.24
    商品和服务支出
2,433.45
733.69
733.69
0.00
420.00
1,279.76
    对个人和家庭的补助支出
215.35
215.35
215.35
0.00
0.00
0.00
    其他资本性等支出
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00

 

 
预算03表
2016年部门预算项目支出预算表
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
22.00
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
 
华南师范大学附中
22.00
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
 
  普通高中家庭经济困难学生助学金
22.00
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
 

 

预算04表
2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
经济科目名称
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算   拨款
基金预算拨款
合计
6,912.04
3,657.04
3,657.04
0.00
420.00
2,835.00
工资福利支出
3,841.24
2,686.00
2,686.00
0.00
0.00
1,155.24
  基本工资
1,270.00
1,248.00
1,248.00
0.00
0.00
22.00
  津贴补贴
1,444.00
1,438.00
1,438.00
0.00
0.00
6.00
  奖金
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.00
  社会保障缴费
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
  绩效工资
1,076.24
0.00
0.00
0.00
0.00
1,076.24
商品和服务支出
2,433.45
733.69
733.69
0.00
420.00
1,279.76
  办公费
194.00
109.00
109.00
0.00
85.00
0.00
  印刷费
31.00
25.00
25.00
0.00
6.00
0.00
  咨询费
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
  水费
64.00
62.00
62.00
0.00
2.00
0.00
  电费
288.00
200.00
200.00
0.00
88.00
0.00
  邮电费
15.00
14.00
14.00
0.00
1.00
0.00
  物业管理费
849.00
120.00
120.00
0.00
149.00
580.00
  差旅费
58.00
47.00
47.00
0.00
11.00
0.00
  因公出国(境)费用
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
  维修(护)费
380.00
40.00
40.00
0.00
55.00
285.00
  租赁费
48.00
39.00
39.00
0.00
9.00
0.00
  会议费
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
  培训费
22.00
18.00
18.00
0.00
4.00
0.00
  公务接待费
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
  劳务费
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
  委托业务费
15.00
5.00
5.00
0.00
10.00
0.00
  公务用车运行维护费
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
  税金及附加费用
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
  其他商品和服务支出
151.45
26.69
26.69
0.00
0.00
124.76
对个人和家庭的补助
237.35
237.35
237.35
0.00
0.00
0.00
  离休费
25.95
25.95
25.95
0.00
0.00
0.00
  退休费
68.00
68.00
68.00
0.00
0.00
0.00
  助学金
22.00
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
  其他对个人和家庭的补助支出
121.40
121.40
121.40
0.00
0.00
0.00
其他资本性支出
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
  办公设备购置
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00

 

预算05表
2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
功能科目名称
总计
预算拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算   拨款
基金预算拨款
合计
6,912.04
3,657.04
3,657.04
0.00
420.00
2,835.00
[205]教育支出
6,912.04
3,657.04
3,657.04
0.00
420.00
2,835.00
  [20502]普通教育
6,679.24
3,424.24
3,424.24
0.00
420.00
2,835.00
    [2050204]高中教育
6,679.24
3,424.24
3,424.24
0.00
420.00
2,835.00
  [20599]其他教育支出
232.80
232.80
232.80
0.00
0.00
0.00
    [2059999]其他教育支出
232.80
232.80
232.80
0.00
0.00
0.00

 

预算06表
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:华南师范大学附中
单位:万元
项目
金额
2016年行政经费
0.00
    其中:“三公”经费
18.00
        其中:(一)因公出国(境)支出
5.00
              (二)公务用车购置及运行维护支出
10.00
                    1.公务用车购置
0.00
                    2.公务用车运行维护费
10.00
              (三)公务接待费支出
3.00

      说明:其中“三公”经费预算中,因公出国(境)支出为5万元,比2015年预算增加5万元,调整增加的原因是学术交流或参加国际竞赛;公务用车运行维护费10万元,比2015年预算增加5万元,调整增加的原因是更接近历年决算实际的数据;公务接待费支出3万元,比2015年减少2万元,调整减少的原因是学校严格控制公务接待活动。
四、我校推进部门2016年预算规划实施的具体措施
      学校将严格按照省教育厅、财政厅的要求,加强对学校预算规划的领导和组织,做好预算的精细化管理,确保预算规划优质高效地落实。
 
 
 
华南师范大学附属中学
二〇一六年二月二十九日