目 录
第一部分 华南师范大学附属中学 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 华南师范大学附属中学概况
一、主要职责
我校是广东省唯一受广东省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中,承办由广东省教育厅直接领导的“广东奥林匹克学校”,还被定为“红军学校华南总校”。
秉承以人为本、敢人为先的教育传统,全面贯彻党的教育方针、坚持改革创新,办学目标为:培养可持续发展的学生,造就可持续胜任的教师,创办可持续攀高的学校,实施可持续提升的教育。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为部门本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表








第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 13683.25
万元,比上年 增加4560.83万元, 增长50 %,
主要原因是财政拨款增加、调整了往年预算与实际相比偏低;支出预算 13683.25万元,比上年 增加4560.83 万元,增长50 %,主要原因是在职离退休人员工资调增、社保缴费基数变更补差、校园物业管理拟招投标三年、调整了往年预算与实际相比偏低等。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元,与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 7万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费10 万元(公公务用车运行维护费10 万元),与上年持平,无增减变化 ;公务接待费3万元,与上年持平,无增减变化。
三、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排
0万元,原因是购置固定资产等办公设备、维修校舍等维修维护工程,通过项目申请,专款专用,实行绩效评价。
四、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 2 月 27 日,本部门固定资产金额
28431 万元,分布构成情况为:房屋 126939平方米,车辆
4 辆,单价在100万元以上的设备 4 台。
五、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。